集團公司召開(kāi)內部審計工作座談會(huì )
作者:審計與風(fēng)險管理部 來(lái)源:寧夏電投
近日,集團公司召開(kāi)2021年度內部審計工作座談會(huì ),全面回顧總結2021年審計工作,謀劃2022年審計工作思路。集團公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)楊學(xué)忠出席會(huì )議并講話(huà),集團公司黨委委員、紀委書(shū)記、監察專(zhuān)員王紅俠主持會(huì )議。集團公司總經(jīng)濟師、審計與風(fēng)險管理部全體人員,各控股公司主要負責人、內審分管領(lǐng)導及工作人員參加了會(huì )議。
楊學(xué)忠指出,內部審計是公司風(fēng)險管理的最后一道防線(xiàn),對完善集團公司治理體系、提升治理能力、保障國有資產(chǎn)安全、防范化解重大風(fēng)險,實(shí)現集團公司高質(zhì)量發(fā)展具有重大意義。
對做好下一步審計工作,楊學(xué)忠要求,要堅決貫徹落實(shí)黨委對審計工作領(lǐng)導的各項要求,堅持服務(wù)大局,依法依規,突出重點(diǎn),獲得實(shí)效。要結合實(shí)際工作,探索建立完善制度體系,積極創(chuàng )新工作方法,提升工作水平。要注重成果運用,建立預警機制,扎實(shí)推進(jìn)“三查三問(wèn)”,努力強化內部審計監督實(shí)效。要加強內審人員業(yè)務(wù)能力培訓,形成結構合理、專(zhuān)業(yè)勝任的人才梯隊。
王紅俠強調,要加強黨委對內部審計工作的領(lǐng)導,建立健全內部審計領(lǐng)導體制,堅持問(wèn)題導向,轉變審計理念,強化審計整改,高度重視內控體系建設的成果運用,提升審計隊伍的整體履職能力。
會(huì )上,集團公司審計與風(fēng)險管理部負責人通報了年度審計工作情況,六家控股公司作交流發(fā)言。
(審計與風(fēng)險管理部)