集團公司召開(kāi)2019年度內部審計工作座談會(huì )
作者:楊 倩 來(lái)源:寧夏電投
11月20日,集團公司召開(kāi)2019年度內部審計工作座談會(huì )。集團公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理楊學(xué)忠出席會(huì )議并講話(huà),黨委委員、副總經(jīng)理鄧瑞主持會(huì )議??偨?jīng)濟師趙軍榮、審計與風(fēng)險管理部及各控股公司主要負責人參加了會(huì )議。
會(huì )議邀請自治區審計廳雍文選處長(cháng)對國家審計署關(guān)于內部審計管理相關(guān)文件精神進(jìn)行了解讀。會(huì )議傳達了中央審計委員會(huì )第一次會(huì )議精神,學(xué)習了國家審計署關(guān)于加強內部審計工作相關(guān)規定及意見(jiàn),通報了集團公司今年1至10月內部審計工作開(kāi)展情況、整改落實(shí)階段性督查情況,安排部署了下階段內部審計工作。會(huì )議還聽(tīng)取了各控股公司內審工作匯報。
楊學(xué)忠在講話(huà)中充分肯定了集團公司審計工作取得的成績(jì),并提出了三點(diǎn)要求。一是要進(jìn)一步提高認識,把內審工作融入集團公司發(fā)展和改革大局;二是要以問(wèn)題整改為突破口,進(jìn)一步提升審計成果運用水平;三是要加強隊伍建設,不斷提高內審人員工作能力。
鄧瑞在總結時(shí)強調,集團公司要進(jìn)一步加強內審管理,積極開(kāi)展專(zhuān)項檢查,強化審計整改,推動(dòng)審計成果轉化利用,切實(shí)為一線(xiàn)減負,發(fā)揮“一審二幫三促進(jìn)”的作用。 (集團本部 楊 倩)